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共青團恩施州委2017年部門決算信息公開

發布時間:2018-11-10 09:06 編輯:團州委

一、單位職責、機構設置及人員構成情況

(一)單位職責

1.領導全州共青團工作;負責州青聯、州學聯和州少先隊工作委員會日常工作;指導全州青少年社會團體工作。

2.參與恩施州有關青少年事務的法律、法規的起草和實施工作,協助或受州委、州政府委托處理、協調與青少年利益相關的事務;負責州未成年人保護委員會的日常工作。

3.調查青年思想動態和青年工作狀況,研究青年運動、青少年工作理論、青少年思想教育、青少年事業發展等問題,為州委、州政府決策提供依據。

4.協助州委、州政府有關部門做好大、中、小學生的教育管理工作,維護學校穩定和社會的安定團結。

5.組織全州團員青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用,完成州委、州政府和團省委部署的以青少年為主體的各項任務。

6.負責全州團的組織建設,協助黨組織管理、選拔和培訓團干部。

7.負責指導并組織全州青少年的思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設,培養、選拔、表彰、宣傳并推薦優秀青年;會同有關部門做好青少年報刊讀物的出版發行工作。

8.做好全州青少年外事和州內外青少年友好交流工作。

9.負責希望工程的實施工作。

10.完成上級交界的其他事項。

(二)機構設置

根據上述主要職責任務,團州委機關設3個部室。

1.辦公室(掛學少部、州直團工委牌子)

綜合全州團的工作情況,擬定年度計劃;協調、承辦團州委機關日常事務,負責團州委重大活動和重要會議的組織工作;督促檢查團州委全委會、常委會、黨組會、書記辦公會工作部署的貫徹落實情況;負責機關的文秘、信訪、紀檢監察、保密、檔案和接待工作;負責機關行政事務的管理工作;負責信息工作,辦好《恩施團情》;負責團州委機關的人事和勞動工資管理工作。

研究指導全州大中專院校(技校)團的工作和中小學團隊工作,了解掌握青年學生的思想動態,組織開展有利于青年學生和少年兒童健康成長的活動等;抓好少先隊輔導員隊伍建設;負責承擔州學聯、州少工委的日常工作。

指導全州希望工程實施工作;采取有效途徑爭取資金,擴大希望工程救助基金;負責希望工程實施的日常事務。

參與有關保護青少年健康成長的法律、法規的起草、實施工作;協助或受權處理、協調與青少年利益相關的問題。

領導州直團的工作。

2.組織宣傳部

指導全州共青團的基層組織、干部隊伍、領導班子、團員隊伍建設和推薦優秀團員入黨工作;協助管理在州內的團中央、團省委委員、候補委員及全國、全省青聯、學聯、少工委的成員;協助黨組織管理縣市及州直團組織的主要負責人。

組織領導全州團員青年理論學習和各項文體活動;培訓、宣傳各條戰線的優秀青年典型;負責組織指導全州共青團和青少年工作的宣傳報道;協助并組織編寫青少年教育的政治理論教材和文藝作品;指導全州青少年活動陣地建設和各級青年志愿者協會的工作。

負責承擔州青聯的日常工作。

3.青工青農部

指導全州企事業單位團組織圍繞提高青年職工的思想道德素質和科技文化水平,提高企業經濟效益開展工作;組織青年職工參加各種形式的生產經營管理、崗位成才、科技開發、思想教育和文化活動。

指導全州農村團員青年學文化、學科技,提高科學文化素質,開展脫貧致富奔小康活動;組織和指導農村團組織和團員青年實施國家星火計劃,提高農村科技應用水平,發展農村經濟;組織青年開展植樹造林活動。

負責承擔州青年企業家協會的日常工作。

(三)人員構成情況

團州委機關行政編制6名,工勤編制1名。現有在職在編人員7名,離退休人員0名。

二、2017年度部門決算公開報表

共青團恩施州委2017年決算收支總表

                                                                             單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款(補助)

225.28

一、一般公共服務(按單位決算科目填列)

165.61

二、其他收入

7.27

二、科學技術支出

49.36

 

 

三、社會保障和就業支出

3.59

本年收入合計

232.55

 四、醫療衛生與計劃生育支出

 4.68

上年結轉(結余)

0

 五、住房保障支出

9.26 

六、年末結轉和結余

0.05

總計

232.55

本年支出合計

232.55

  

 

共青團恩施州委2017年財政撥款支出決算表

                                                    單位:萬元   

科目編碼

科目名稱

決算數

其中

基本支出

項目支出

 

財政撥款支出

232.5

128.58

103.92

201

一般公共服務支出

165.61

111.05 

54.56

20129

群眾團體事務

165.61

111.05

54.56

2012901

行政運行

111.05

111.05

 

2012902

一般行政管理事務

54.56

 

54.56

206

科學技術支出

49.36

 

49.36

20604

技術研究與開發

49.36

 

49.36

   2060499

其他技術研究與開發支出

49.36

 

49.36

208

社會保障和就業支出

3.59

3.59

 

20805

行政事業單位離退休

3.59

3.59

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3.59

3.59

 
         

210

醫療衛生與計劃生育支出

4.68

4.68

 

21011

行政事業單位醫療

4.68

4.68

 

2101101

行政單位醫療

4.68

4.68

 

221

住房保障支出

9.26

9.26

 

22102

住房改革支出

9.26

9.26

 

2210201

住房公積金

9.26

9.26

 

 

共青團恩施州委2017年財政撥款“三公”經費情況表

                                              單位:萬元

項目

決算數

合計

 7.19

1、因公出國(境)經費

 3.88

2、公務接待費

0.47

3、公務用車費

 2.84

  其中:公務用車運行維護費

 2.84

        公務用車購置

 0

 

三、2017年部門決算情況說明

(一)2017年度部門決算收入情況

2017年度決算收入232.55萬元,比上年度總收入216.38萬元增加16.17萬元,上升7.47%,其中財政撥款收入225.28萬元,其他收入7.27萬元。

(二)2017年度部門決算支出情況

2017年度決算總支出232.50萬元,比上年度總支出216.38萬元增加16.12萬元,上升7.45%,其中工資福利支出89.41萬元,商品和服務支出28.47萬元,對個人和家庭支出10.7萬元,項目支出103.92萬元。

1,一般公共預算財政撥款基本支出128.58萬元,占一般公共預算財政撥款總支出232.5萬元的55.30%。按功能分類科目劃分,一般公共服務支出111.05萬元,社會保障和就業支出3.59萬元,醫療衛生與計劃生育支出4.68萬元,住房保障支出9.26萬元。按經濟分類科目劃分,工資福利支出89.41萬元,商品和服務支出28.47萬元,對個人和家庭的補助10.7萬元。

2,一般公共預算財政撥款項目支出103.92萬元,占一般公共預算財政撥款總支出232.5萬元的44.70%。

(三)2017年度部門“三公”經費支出情況

2017年度部門“三公”經費支出7.19萬元,比上年度支出4.73萬元增加2.46萬元,上升52%。其中,公務用車運行費2.84萬元,比上年度支出3.82萬元減少0.98萬元,下降25.65%;公務接待費0.47萬元,比上年度支出2.08萬元減少1.61萬元,下降77.40%。因公出國(境)費3.88萬元,比上年度增加3.88萬元,上升100%,主要是由于參加2017走進美洲系列活動。公務用車購置數0輛,公務用車保有量1輛。國內公務接待6批次,共計人數39人。

四、專業名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

  (二)一般公共服務(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

  (三)社會保障和就業(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、補充道路交通事故社會救助基金、其他生活救助等。

  (四)醫療衛生(210類):反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

  (五)醫療保障(21005類):反映用于醫療保障方面的支出。

  (六)住房保障支出(221類):反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅等。

  (七)住房改革支出(22102類):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

  (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

  (十一)因公出國(境)費:指單位工作人員因公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

  (十二)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

  (十四)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用

 

 

 

共青團恩施州委

2018年11月10日

 

 

 

 

2017年決算信息公開表.xls

責任編輯:團州委


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